Obsah
Detail faktúryč.: DF092/2023
Faktúra
-
Číslo faktúryDF092/2023
-
Popis plneniaPO - nájom
-
Cena50,00 EUR
-
Dátum doručenia4.8.2023
-
Dátum splatnosti11.8.2023
-
Dátum vystavenia1.8.2023
-
Dátum zverejnenia21.9.2023
-
OdberateľObec Jakubovany
-
IČO
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web
-
DodávateľAGRIA Liptovský Ondrej , a.s., 126, 03204 Liptovsky Ondrej
-
IČO195669
-
DIČ
-
Adresa
-
Telefón
-
E-mail
-
Web


